Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã chứng khoán: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 với doanh thu thuần 8.431 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn gần 22% lên 7.961 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm gần một nửa còn 469 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính đạt 130 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ nhờ khoản lãi tiền gửi tăng. Chi phí tài chính giảm 36,5% còn 144 tỷ đồng. chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ so với năm trước lên 207 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty này còn ghi nhận khoản lỗ khác hơn 22 tỷ đồng.
Kết quả, PV Power thu về 239,2 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm gần 60% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 126,3 tỷ đồng, giảm gần 70%. EPS giảm từ 180 đồng về còn 54 đồng.
Lũy kế 6 tháng, PV Power ghi nhận 15.855 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp giảm 42,3% còn 660 tỷ đồng. Như vậy sau 2 quý công ty đã hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 74% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Nợ vay tài chính ở mức 8.062 tỷ đồng trong đó khoảng 60% là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 33.831 tỷ đồng.
Cập nhật quý 1/2023 lợi nhuận trước thuế 579 tỷ đồng, giảm 34%
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính quý 1/2023 với doanh thu hợp nhất ước đạt 7.914 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 579 tỷ đồng, giảm 34% so với thực hiện trong quý 1/2022. Sản lượng điện ước đạt hơn 4 tỷ kWh.
PV Power cho biết, trong quý 1 doanh thu toàn Tổng công ty vượt 20% kế hoạch nhờ doanh thu trực tiếp công ty mẹ tăng 14% do sản lượng điện NMĐ Cà Mau 1 và 2 vượt trội cũng như sản lượng tại các công ty con vượt kế hoạch.
Trong quý I, công ty đã tiến hành bảo dưỡng các nhà máy điện (NMĐ) vận hành an toàn, hiệu quả. Trong đó, Tổ máy số 1 NMĐ Vũng Áng 1 đang dừng vận hành để thực hiện đại tu kết hợp khắc phục sự cố.
Liên quan đến tình hình thực hiện Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (NT3&4), POW cho biết đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết 17/18 gói thầu, cụ thể có 9 gói thầu đã hoàn thành, 8 gói đang thực hiện.
Ngày 3/3, PV Power và EPTC đã ký Biên bản họp đàm phán giá và hợp đồng mua bán điện nhà máy NT3&4. Về hợp đồng mua bán khí (GSA), POW đang xem xét dự thảo hợp đồng khung (HOA) với PV GAS để hai bên ký kết, làm cơ sở để PV Gas thực hiện công tác chuẩn bị thu xếp nguồn cung LNG cho dự án.
Cập nhật quý 4/2022: lãi 1.108 tỷ đồng
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã chứng khoán POW ) đã công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022. Trong kỳ, doanh thu thuần đạt 7.669 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp chuyển từ lỗ 329 tỷ trong quý 4/2021 sang lãi 1.108 tỷ đồng, biên lãi cải thiện lên mức 14%.
Doanh thu tài chính tăng gấp đôi lên 211 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 36% xuống 95 tỷ đồng. Kết quả, POW báo lãi sau thuế quý 4/2022 đạt 732 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lãi vỏn vẹn 19 tỷ đồng, tương ứng gấp gần 39 lần. Lợi nhuận ròng cũng chuyển từ lỗ 43 tỷ sang lãi 684 tỷ đồng.
PV Power (POW) báo lãi quý 4 cao gấp 39 lần cùng kỳ, lợi nhuận cả năm 2022 bỏ xa kế hoạch - Ảnh 1.
Lũy kế trong năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu đạt 28.235 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.323 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 13% so với thực hiện trong năm 2021. Lãi ròng đạt 1.894 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu, chiếm phần lớn là doanh thu bán điện với 27.979 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và tương ứng tỷ trọng lên tới 99%; còn lại là thu từ cung cấp dịch vụ và hoạt động khác.
PV Power (POW) báo lãi quý 4 cao gấp 39 lần cùng kỳ, lợi nhuận cả năm 2022 bỏ xa kế hoạch - Ảnh 2.
Trong năm 2022, PV Power đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 24.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 743 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, công ty hoàn thành 313% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của POW đạt 56.642 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 29.155 tỷ đồng, chiếm 51% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 9.900 tỷ đồng trong khi các khoản phải thu ngắn hạn đạt 12.284 tỷ đồng.
Ngoài ra, tính tới cuối quý 4, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của PV Power tăng gần 7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 560 tỷ đồng lên hơn 9.000 tỷ đồng và chiếm 16% tổng nguồn vốn. Công ty có thuyết minh, đơn vị này tính tới 31/12/2022 có dư nợ 2.354 tỷ đồng bằng đồng Đô la Mỹ, tăng gần 500 tỷ so với đầu năm.
Cập nhật quý 3/2022: 9 tháng 2022 doanh thu hơn 20.000 tỷ
Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power – HoSE: POW) về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022.
Cụ thể, tổng sản lượng điện sản xuất toàn tổng công ty 9 tháng đầu năm 2022 đạt 10,145 tỷ kWh, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2021.
Doanh thu 9 tháng của toàn tổng công ty ước đạt 20.766 tỷ đồng, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh thu trực tiếp công ty mẹ ước đạt 12.544 tỷ đồng, giảm 22% so với 9 tháng đầu năm 2021. Doanh thu các công ty thành viên ước đạt 8.358 tỷ đồng, tăng 50% so cùng kỳ năm trước.
9 tháng đầu năm, PV Power nộp ngân sách nhà nước 735 tỷ đồng, trong đó riêng công ty mẹ nộp ngân sách khoảng 187,3 tỷ đồng.
Năm 2022, PV Power đặt kế hoạch doanh thu toàn tổng công ty là 24.242 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.088 tỷ đồng.
Như vậy, tổng công ty đã thực hiện được gần 86% chỉ tiêu doanh thu và 68% mục tiêu nộp ngân sách cả năm sau ba quý.
Cập nhật quý 2/2022: 6 tháng 2022 lợi nhuận đạt 1.159 tỷ đồng
Sáng ngày 5/7, ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng ban kinh tế kế hoạch PV Power (Mã chứng khoán: POW) thông tin nửa đầu năm sản lượng điện của toàn tổng công ty đạt 7,1 tỷ kWh, thực hiện 51,4% kế hoạch năm và tương đương 75% cùng kỳ năm trước.
Nguyên nhân sản lượng giảm là do nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Cà Mau 1 & 2 giảm trong khi Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Hủa Na và Đakrinh đều tăng mạnh. Trong đó, tổ máy số 1 của dự án Vũng Áng 1 bị sự cố từ tháng 9/2021 đến nay chưa được vận hành trở lại.
Theo đó, doanh thu 14.865 tỷ đồng, thực hiện 61,3% kế hoạch và giảm 5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 1.159 tỷ đồng, vượt 56% kế hoạch năm và giảm 19%. Riêng với công ty mẹ, sản lượng 4,3 tỷ kWh, đạt 45% kế hoạch, doanh thu 9.316 tỷ đồng, thực hiện 55% kế hoạch và lãi sau thuế 788 tỷ đồng, tương đương 87,6% kế hoạch năm.
Trong nửa cuối năm, PV Power sẽ phải đối mặt với khó khăn là nền kinh tế thế giới suy thoái, tình hình thủy văn bất lợi mưa nhiều và 1 loạt nhà máy đại tu, trùng tu như Cà Mau 1, Đakrinh và Nhơn Trạch 1. Nhưng với việc giá than nhập khẩu tăng thì các nhà máy than và khí của tổng công ty có lợi thế hơn nhờ sử dụng nguồn trong nước và có tồn kho than.
Cập nhật quý 1/2022: Lợi nhuận trước thuế 751,5 tỷ đồng, tăng 11%
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – mã POW) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh quý đầu năm với sản lượng điện đạt 3.661 triệu kWh, vượt 37% kế hoạch. Giá thị trường điện toàn phần tháng 3/2022 trung bình đạt 1.761,33 đồng/kWh, cao hơn trung bình cùng kỳ năm 2021 (1.289,77 đồng/kWh).
Nhờ đó, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 7.233 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch quý và bằng 93% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty đạt 751,5 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.
Cập nhật quý 4/2021: lỗ 116 tỷ do sự cố kéo dài tại Nhiệt điện Vũng Áng 1
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power – Mã: POW), cho thấy tổng sản lượng điện toàn tổng công ty đạt hơn 14,7 triệu kWh, đạt 79% kế hoạch năm.
Trong đó, sản lượng điện tại Nhà máy điện Vũng Áng 1 và Nhà máy điện Cà Mau 1&2 chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 5.5 triệu KWh và 4,3 triệu KWh, lần lượt hoàn thành 87% và 67% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu khiến sản lượng điện chưa đạt kế hoạch là nhu cầu phụ tải trên hệ thống tiếp tục giảm mạnh do tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát trên khắp cả nước năm 2021 vừa qua.
Doanh thu năm 2021 của POW ước đạt 25.625 tỷ đồng, giảm gần 14% so với năm 2020 và thực hiện 90% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế toàn tổng công ty năm 2021 ước đạt 1.917 tỷ đồng, giảm 25% so với năm trước đó nhưng vẫn vượt 45% kế hoạch năm.
Như vậy, tính riêng quý IV/2021, Tổng công ty ước đạt 4.658 tỷ đồng doanh thu, giảm 41% so với cùng kỳ. PV Power ghi nhận lỗ sau thuế 116 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do ngày 19/9/2021, tổ máy S1 của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 gặp sự cố tuabin máy phát trong quá trình khởi động. Hiện tại, các công việc khắc phục và xử lý sự cố vẫn đang được thực hiện nhằm nhằm đưa tổ máy S1 trở lại vận hành trong thời gian sớm nhất.
Năm 2022, ban lãnh đạo PV Power đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 24.242 tỷ đồng và 743 tỷ đồng, giảm tương ứng 3,4% và 61% so với ước tính năm 2021 do kế hoạch sửa chữa Vũng Áng 1 lâu hơn dự kiến là quý III/2022 trong khi kế hoạch của Bộ Công thương là quý I/2022.
Cập nhật quý 3/2021: lợi nhuận đạt 842,7 tỷ, tăng 54%
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.342 tỷ đồng, giảm 12,6% so với cùng kỳ.
Giá vốn được giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu (chủ yếu là do giảm sản lượng điện sản xuất tại công ty mẹ và các công ty con) nên lợi nhuận gộp quý III/2021 tăng hơn 295 tỷ đồng (tương đương tăng 54%) lên 842,7 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo công ty cho biết, trong kỳ, sản lượng điện sản xuất của công ty con là Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng do công ty đã thực hiện chào giá thị trường điện hiệu quả dẫn đến doanh thu tăng 97,1 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính quý này giảm 26,5 tỷ đồng (tương đương giảm 18,3%) xuống còn 119 tỷ đồng và chi phí tài chính giảm 98 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 6,8 tỷ đồng và 109,7 tỷ đồng (tương ứng giảm lần lượt 100% và 41,5%). Luỹ kế 9 tháng, doanh thu tài chính của công ty tăng lên 590,2 tỷ đồng và được đóng góp phần lớn từ khoản lãi hơn 306 tỷ đồng sau khi PV Power bán Công ty PV Machino.
9 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng điện PV Power ước đạt 12.206 triệu kWh, bằng 89% kế hoạch 9 tháng và 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được lý giải là do nhu cầu phụ tải trên hệ thống tiếp tục giảm mạnh do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên khắp cả nước.
Cập nhật 6 tháng 2021: lợi nhuận tăng 16%
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) công bố KQKD quý 2/2021 với LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo tăng 16% YoY đạt 876 tỷ đồng chủ yếu nhờ khoản lãi trị giá 293 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi PV Machino (UPCoM: PVM).
Bên cạnh đó còn là nhờ không trích lập dự phòng nợ xấu trong quý 2/2021 so với khoảng trích lập trị giá 286 tỷ đồng đã ghi nhận vào quý 2/2020, và chi phí lãi vay ròng giảm nhờ các khoản thanh toán nợ nhanh chóng.
Diễn biến tích cực nêu trên bị ảnh hưởng một phần bởi 126 tỷ đồng chi phí liên quan đến sự cố kỹ thuật tại nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng 1 và 16 tỷ đồng lỗ tỷ giá trong quý 2/2021 so với 136 tỷ đồng lãi tỷ giá trong cùng kỳ năm 2020.
Nếu điều chỉnh theo lãi/lỗ tỷ giá, lãi thoái vốn và chi phí dự phòng, LNST sau lợi ích CĐTS điều chỉnh của POW đã giảm 29% YoY còn 661 tỷ đồng trong quý 2/2021 chủ yếu do danh mục điện khí của POW có KQKD kém tích cực và chi phí tăng thêm tại nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng (dù nhà máy này có sản lượng điện thương phẩm ổn định).
LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 của POW đã tăng 16% YoY đạt 1,4 nghìn tỷ đồng và hoàn thành 60% dự báo cả năm Trong khi đó, LNST sau lợi ích CĐTS điều chỉnh 6 tháng đầu năm 2021 của POW đạt 1,2 nghìn tỷ đồng và hoàn thành 59% dự báo cả năm.
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PV Power, mã POW)
Tháng 05/2007, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định số 1468/QĐDKVN về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Ngày 01/07/2018, Tổng Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Cổ phiếu của Tổng Công ty được chính thức giao dịch trên sàn HOSE với mã chứng khoán POW ngày 14/01/2019.
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PV Power) là một trong những đơn vị sản xuất điện hàng đầu tại Việt Nam, với công suất lắp đặt chiếm gần 8% trong tổng công suất nguồn của hệ thống.
PV Power có ưu thế về nhiệt điện khí, hiện đang sở hữu các nhà máy điện có công nghệ hiện đại, hiệu suất cao. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã đào tạo, xây dựng được một bộ máy có kinh nghiệm về quản lý và điều hành, vận hành các nhà máy điện có quy mô lớn, công nghệ cao,... đặc biệt quản lý đầu tư xây dựng các nhà máy điện có quy mô lớn và công nghệ hiện đại trong khu vực và trên thế giới. Do đó, PV Power là đơn vị có hiệu quả sử dụng vốn đứng đầu trong ngành điện.
Ngoài ra, Tổng công ty còn phát triển các lĩnh vực dịch vụ liên quan đến sản xuất điện bao gồm dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và gia công chế tạo, phục hồi vật tư, thiết bị; dịch vụ cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy điện,... để hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
Định hướng phát triển đến năm 2025, Tổng công suất lắp đặt của PV Power là 6.910 MW, chiếm 7% công suất lắp đặt toàn hệ thống, sản lượng điện bình quân năm là 25 tỷ kWh, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện bình quân đạt 9%/năm. Và giai đoạn đến năm 2035, Tổng công suất lắp đặt của PV Power là 9.960 MW, chiếm khoảng 6% công suất lắp đặt toàn hệ thống, sản lượng điện bình quân năm là 50 tỷ kWh, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện bình quân đạt 5%/năm.
Link nội dung: https://vinabull.vn/cap-nhat-co-phieu-pow-pv-power-loi-nhuan-quy-ket-qua-kinh-doanh-doanh-thu-dien-luc-dau-khi-viet-nam-a1111.html